一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************858
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 喷墨纸 打印纸 A4纸打印 5 695.0 天章/TANGO70g A4 验收通过 2 得力 计算器 8 120.0 得力/deli837ES 验收通过 3 道顿 A4封面纸 15 525.0 道顿/DOCONA4 验收通过 4 晨光 带芯 40 960.0 晨光K35 验收通过 5 李宁 L4JS1P 跳绳 60 480.0 李宁/LiningL4JS1P 验收通过 6 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 20 1000.0 百岁山/Ganten570ml*24瓶 验收通过 7 图形 彩喷铜版纸 5 175.0 图形铜版纸 验收通过 8 格之格 NT-CH343FM 硒鼓 4 992.0 格之格NT-CH343FM 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 罗彦
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